ブックタイトルふなばし福祉84号

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概要

ふなばし福祉84号

地域にあっては、「住民目に力点を置いてまいります。平成27年5月№84(2)「ららすの支しのおタ福把おの合をる作域年た度がにに生子て会算れにる支援まて提けー生祉握け発い実地とり包度地船進基生活ど、社でが今て地と援制たい供る」活サ、る掘活現域し上括~域橋めづ活保も介会承理年き域し体度、ま体生を支ー支支、動すのてげケ福市らく困護・護保認事度ま力て制に生す制活設援ビ援援助をる支いてア32年祉でれ支窮法子保障さ会のすがおの対活。を支置コスががけ実たえまいシ度計策ま援者の育険制れお事。地り構応困推合施合す援しーに必必めくス)画定す体自改制度まてよ業域、築つ要要いすい。す窮進サ、デに必テで(さが制立正度改し支び計に今をる者すー地ィななな活る、(要ムは平れ、の支、改革た評援。画求後検た自るビ域ネげ方方動団助互が」、「成ま昨整援さ革と議とめさ討め立とスにーるをのに体け助あを地し年備法ら法やし員予)、今年度は、下記の事業項域福祉活動計画を策定し以上のことを踏まえ、委員会により、第3次地化に努めてまいります。第3次地域福祉活動策定源の確保や事業の充実強推進に努めるとともに、催するなど、安定した財部会を開催し、具体的な会」や「事業部会」を開画推進委員会および検討ますとともに、「財政部第2次地域福祉活動計画』の策定をしてまいり『第3次地域福祉活動計地域福祉計画に基づき、?計画の3策次定地域福祉活動第題を考慮しながら、市のいます。すま。た、計画の評価と課上を図るための研修を行成や事務局職員の資質向策に取り組んでまいりま各地区社協事業への助護者への具体的な支援対力を得て、継続して要援引き続き関係諸団体の協?実と強し化て域の福地祉区推社進協のの基充盤地(収入)平成27年度各事業予算(千円)年度で終了となります。科目合計一般会計公益事業会計収益事業会計会費収入27,600 27,600 0 0寄付金収入6,010 6,010 0 0経常経費補助金収入232,319 232,319 0 0受託金収入130,574 104,978 25,596 0貸付事業収入10,625 10,625 0 0事業収入82,901 6,081 0 76,820負担金収入2 2 0 0受取利息配当金収入56 52 1 3その他の収入717 717 0 0事業活動収入計(1)490,804 388,384 25,597 76,823施設整備等収入計(2)0 0 0 0長期貸付金回収収入11,049 11,049 0 0事業区分間繰入金収入8,465 8,465 0 0その他の活動による収入7,523 7,523 0 0その他の活動収入計(3)27,037 27,037 0 0前期末支払資金残高(4)116,408 113,158 1,250 2,000収入合計(5)=(1)+(2)+(3)+(4)634,249 528,579 26,847 78,823(支出)りますが、活動計画も今て取り組みます。基づき、事業を進めておの販売にも収益事業としす。また、「成年後見制度利めます。(以下「活動計画」)』にコットキャラクターグッズ校との連携強化に努めま応してまいります。のサービス向上に一層努橋市地域福祉活動計画新たに決まりましたマス活動センターや市民大学い合わせや相談業務に対央・南老人福祉センター27市社協でも『第2次船を積極的に行うとともに、育成を図るために、市民するとともに、日常の問ります。力の促進および新規開拓ボランティアの発掘や用援助や金銭管理を支援間、今指年定度管か理ら者新とたしにて中5年の重要な課題となってお団体、企業へ会費納入協るよう福祉サービスの利議会(以下、「市社協」)町会、自治会、個人、りが、船橋市社会福祉協?ターボ事ラ業のン充テ実ィアセンで安心して暮らしていけ高齢者・障がい者が地域?理運営人の福促祉進センター管老いによる福祉のまちづく相互のつながりや支え合?主営財基源盤会のの福確強祉保化協お議よ会びの自運体制の促進に努めます。判断能力の十分でない者への支援に努めます。社るよう事業の普及や支援離職などによる生活困窮ており、このような住民かな支援・救援が図られ体制が引き続き求められ災害時や緊急時に速や?推利進擁護なセばンしタ高ー齢事者業等の権続き職員体制を強化し、ふ付事業」についても引き要援護者」に対する支援【重点項目】事業」や「福祉銀行の貸できる地域」や「災害時が安心して暮らすことがます。?の促進心登録カード事業安援体制の促進に努めます。「生活福祉資金の貸付訓練を行い、災害時の支ティアセンター立ち上げ続き今年度も災害ボラン?事業業おのよ活促び福進福祉祉資銀金行貸貸付付事事業計画と予算予算額生とともに、前年度に引きランティアの研修を行う講座」を開催いたします。平成27年度の6億3千4百万円絡協議会と連携して、ボ据えて、「市民後見人養成また、ボランティア連用支援事業」の実施を見人件費支出185,295 153,950 6,688 24,657事業費支出178,559 153,820 18,709 6,030事務費支出22,663 20,842 0 1,821法人運営事業55,830千円(8.8%)商品仕入費38,5000038,500貸付事業支出9,4209,42000助成金支出71,74971,74900負担金支出1,0101,01000当期末支払資金残高95,793千円(15.1%)生活福祉資金貸付事業9,606千円(1.5%)支払利息支出1,6601,66000法人税、住民税及び事業税支出1,1903900800事業活動支出計(6)510,046412,84125,39771,808施設整備等支出計(7)0000長期貸付金支出15,00015,00000基金積立資産支出3300積立資産支出25725700事業区分間繰入金支出8,46501,4507,015その他の活動による支出4,6854,68500その他活動支出計(8)28,41019,9451,4507,015予備費支出(9)0000当期末支払資金残高(10)95,79395,79300支出合計(11)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)634,249528,57926,84778,823公益事業26,847千円(4.3%)中央老人福祉センター運営事業50,651千円(8.0%)南老人福祉センター運営事業40,578千円(6.4%)退職金積立事業12,625千円(2.0%)収益事業78,823千円(12.4%)社会福祉事業振興資金貸付事業16,907千円(2.7%)総額634,249千円権利擁護センター事業21,825千円(3.4%)地域ぐるみ福祉ネットワーク事業173,528千円(27.4%)福祉銀行貸付事業9,611千円(1.5%)一般配分金事業16,077千円(2.5%)歳末配分金事業25,548千円(4.0%)